7月14-15日,微电子所在全所范围内开展2015年度质量管理体系内部审核(以下简称“内审”),对领导层、研究室、职能部门和动力支撑部门的质量体系运行情况进行了集中式审核。
内审预备会议上,管理者代表、副所长刘新宇强调内审的目的是发现薄弱环节,保证项目过程控制的有效性。本次内审不限制不符合项的数量,对项目中存在的问题要坚决开具不符合项、绝不姑息。他要求各部门要高度重视、积极配合审核组做好内审工作。质量处处长王秋明介绍了内审目的、范围和依据,简要说明了审核实施计划、审核程序和方法。
审核过程中,审核组通过询问、查阅文件、现场查验等方式全面了解受审部门质量管理体系的运行情况,同相关部门进行了充分沟通和交流。本次内审共开具6个一般不符合项,涉及3个部门。审核组认为,经过多年的实践运行,全所职工的质量意识普遍提高,人员、经费、设备等资源的配备基本满足需求,质量管理体系运行持续有效。但个别部门负责人的质量意识,新进入体系部门在产品实现的策划,技术状态控制、采购、外包分类控制等方面有待进一步提高。
刘新宇副所长在末次会议上做了总结发言。他要求体系内各部门结合本次内审中发现的问题,举一反三、全面自查自纠,认真制定整改措施并积极落实。质量处要对不符合项的纠正情况和整改情况进行跟踪验证,为顺利通过质量管理体系民品再认证审核奠定基础。
情况通报会
审核组内部沟通会议
综合信息